Si tu cuentas con un negocio retail, esta información de facturación es para ti.
Expedir comprobantes fiscales (CFDI) por los ingresos que se perciben es, por ley, una obligación de todos como contribuyentes y aún más como dueños de un negocio. Así mismo, en un punto de venta, debemos ser capaces de poder emitir un comprobante fiscal o factura a la persona que lo solicite, teniendo como requisito principal su RFC. El SAT recibe este documento como un comprobante de nuestros ingresos, pero ¿cómo podemos declarar los ingresos obtenidos de aquellas personas que no soliciten factura? Para eso sirve un CFDI Global.
En términos generales, en este comprobante fiscal, se detallan todos los ingresos que cada punto de venta o sucursal haya tenido diariamente, semanalmente o mensualmente y la última operación declarada no puede pasar de 72 hrs.
Los 10 cambios más importantes en la factura global
1 Tipo de Comprobante: Siempre deberá ser “I – Ingreso”
2 Método de pago: Se deberá registrar con la clave “PUE – Pago en una sola exhibición”
3 Especificar la Forma de pago: Pueden ser:
– 01 – Efectivo
– 02 – Cheque nominativo
– 03 – Transferencia electrónica de fondos, etc.
En un CFDI Global NO se pueden incluir operaciones que no hayan sido pagadas, así que ya no aplica la forma de pago “99 por definir”. Para las facturas de compras a crédito se deberá generar una factura diferente.
4 RFC: Al tratarse de un CFDI Global, se registra con la clave genérica “XAXX010101000”
5 Uso del CFDI: Se debe especificar como “P01 – Por definir”
6 Clave del Producto / Servicio: Se debe registrar el número “01010101”
7 Descripción: Siempre se deberá registrar como “Venta”
8 Cada venta deberá incluir el número de identificación del ticket
9 Cada ticket debe ir en un renglón diferente.
10 La cantidad siempre debe ser 1
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